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中国共产党曲靖市委员会政策研究室
2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.根据市委领导指示,负责起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿;参与起草和修改市委的重要文稿。
2.围绕市委、市政府中心工作和重大部署,对经济社会发展中的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题开展调查研究和咨询论证,为市委、市政府决策提供依据、建议和方案。
3.加强对国内外、省内外、市内外经济形势和社会发展政策的分析研究,提出政策性建议和咨询意见。
4.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施,协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。
5.研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向市委全面深化改革委员会提出建议;负责市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理、协调对接等各项工作。
6.负责《珠江源经济》刊物的编辑和发行工作。
7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、经济发展研究科、政治建设研究科、社会发展研究科、农村发展研究科、城市发展研究科、信息科(《珠江源经济》编辑部)、改革秘书科、改革协调科和改革督查科。
中国共产党曲靖市委员会政策研究室为一级单位,无下属单位。
(三)重点工作概述
坚持围绕中心、服务大局、服务科学发展,突出文稿起草、调查研究和服务改革等工作,紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署,深入实际,对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题进行深入调查研究,总结推广典型经验做法,认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责,着力抓好《珠江源经济》期刊编辑发行工作,切实加强机关效能建设,强化自身建设,推进各项工作扎实有效开展,为推动曲靖高质量跨越式发展贡献政研力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制30人,其中:行政编制26人,工勤人员编制4人,事业编制0人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人,其中:离休1人,退休21人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入772.86万元,其中:一般公共预算收入772.86万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比减少111.56万元,下降12.61%,减少的主要原因是:人员减少,工资及工资性费用预算相应减少;2025年项目支出预算减少99.00万元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入772.86万元,其中:本年收入772.86万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款772.86万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少111.56万元,下降12.61%,减少的主要原因是:人员减少,工资及工资性费用预算相应减少;2025年项目支出预算减少99.00万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出772.86万元。财政拨款安排支出772.86万元,其中:基本支出672.86万元,与上年对比减少12.56万元,下降1.83%,减少的主要原因是人员减少,工资及工资性费用预算相应减少;项目支出100.00万元,与上年对比减少99.00万元,下降49.75%,减少的主要原因是认真落实过“紧日子”要求,按照财政部门要求调减项目支出预算99.00万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行482.87万元,主要用于在职人员工资奖金津贴补贴、办公费、会议费、培训费、福利费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费、租车费等支出;
2013602一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务100.00万元,主要用于:中共曲靖市委政策研究室专项经费80.00万元、中共曲靖市委改革办专项经费20.00万元;
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休27.08万元,主要用于离休人员工资、特需费及离退休人员公用经费、工会经费等支出;
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.26万元,主要用于基本养老保险缴费支出;
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.96万元,主要用于遗属生活补助支出;
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.09万元,主要用于职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹费等缴费支出;
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.21万元,主要用于单位公务员医疗补助缴费支出;
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.99万元,主要用于工伤保险、生育保险、附加商业险等缴费支出;
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金52.40万元,主要用于单位住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出564.83万元(其中:基本支出564.83万元,项目支出0.00万元)
30101工资福利支出—基本工资141.42万元(其中:基本支出141.42万元,项目支出0.00万元);
30102工资福利支出—津贴补贴193.13万元(其中:基本支出193.13万元,项目支出0.00万元);
30103工资福利支出—奖金62.33万元(其中:基本支出62.33万元,项目支出0.00万元);
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费57.26万元(其中:基本支出57.26万元,项目支出0.00万元);
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费20.09万元(其中:基本支出20.09万元,项目支出0.00万元);
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费22.21万元(其中:基本支出22.21万元,项目支出0.00万元);
30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.99万元(其中:基本支出3.99万元,项目支出0.00万元);
30113工资福利支出—住房公积金52.40万元(其中:基本支出52.40万元,项目支出0.00万元);
30199工资福利支出—其他工资福利支出12.00万元(其中:基本支出12.00万元,项目支出0.00万元)。
2.302商品和服务支出183.29万元(其中:基本支出83.29万元,项目支出100.00万元)
30201商品和服务支出—办公费42.45万元(其中:基本支出18.45万元,项目支出24.00万元);
30202商品和服务支出—印刷费16.98万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出16.98万元);
30207商品和服务支出—邮电费6.10万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出5.60万元);
30211商品和服务支出—差旅费13.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出13.00万元);
30214商品和服务支出—租赁费30.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出30.00万元);
30215商品和服务支出—会议费2.16万元(其中:基本支出1.16万元,项目支出1.00万元);
30217商品和服务支出—公务接待费2.96万元(其中:基本支出2.96万元,项目支出0.00万元);
30226商品和服务支出—劳务费9.42万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出9.42万元);
30228商品和服务支出—工会经费10.56万元(其中:基本支出10.56万元,项目支出0.00万元);
30229商品和服务支出—福利费11.87万元(其中:基本支出11.87万元,项目支出0.00万元);
30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元(其中:基本支出2.57万元,项目支出0.00万元);
30239商品和服务支出—其他交通费用34.72万元(其中:基本支出34.72万元,项目支出0.00万元)。
3.303对个人和家庭的补助24.74万元(其中:基本支出24.74万元,项目支出0.00万元)
30301对个人和家庭的补助—离休费17.78万元(其中:基本支出17.78万元,项目支出0.00万元);
30305对个人和家庭的补助—生活补助1.96万元(其中:基本支出1.96万元,项目支出0.00万元);
30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出772.86万元,与上年对比,减少111.56万元,下降12.61%,减少的主要原因是:人员减少,工资及工资性费用预算相应减少;2025年项目支出预算减少99.00万元。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,中国共产党曲靖市委员会政策研究室财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额19.90万元,其中:政府采购货物预算1.45万元、政府采购服务预算18.45万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.53万元,较上年减少1.38万元,下降19.97%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年公务接待费预算为2.96万元,较上年减少0.10万元,下降3.27%,国内公务接待批次为20次,共计接待90人次。
减少的主要原因是预计接待人数减少,并严格控制陪同人员和接待标准,另按照财政部门要求本年预算数小于上年预算数,“三公”经费只减不增。中国共产党曲靖市委员会政策研究室公务接待费主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察,省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作,各县(市)区汇报工作和报送材料等产生的接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元,较上年减少1.28万元,下降33.25%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费2.57万元,较上年减少1.28万元,下降33.25%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神,严格落实过“紧日子”相关要求和公务用车有关规定,调减公务用车运行维护费预算,另按照财政部门要求本年预算数小于上年预算数,“三公”经费只减不增。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年无重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年机关运行经费安排83.29万元,与上年对比减少5.58万元,下降6.28%,减少的主要原因是人员减少,会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等相应减少。具体明细如下:
办公费18.45万元,与上年对比减少0.25万元,下降1.34%,减少的原因是财政部门按5.00%标准调减公用经费预算指标;
邮电费0.50万元,与上年对比无变化;
差旅费0.50万元,与上年对比减少0.30万元,下降37.50%,减少的原因是结合工作实际,本年度调减基本支出安排差旅费预算0.30万元;
会议费1.16万元,与上年对比增加0.04万元,下降3.33%,减少的原因是人员减少,会议费相应减少;
公务接待费2.96万元,与上年对比减少0.10万元,下降3.27%,减少的原因是按照财政部门要求本年预算数小于上年预算数,“三公”经费只减不增;
工会经费10.56万元,与上年对比增加0.06万元,下降0.57%,减少的原因是人员减少,随之计提的工会经费相应减少;
福利费11.87万元,与上年对比增加0.08万元,下降0.67%,减少的原因是人员减少,随之计提的福利费相应减少;
公务用车运行维护费2.57万元,与上年对比减少1.28万元,下降33.25%,减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神,严格落实过“紧日子”相关要求和公务用车有关规定,调减公务用车运行维护费预算,另按照财政部门要求本年预算数小于上年预算数,“三公”经费只减不增。
其他交通费用34.72万元,与上年对比减少0.99万元,下降2.78%,减少的原因是人员减少,其他交通费用相应减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党曲靖市委员会政策研究室资产总额321.27万元(净值78.75万元),其中,流动资产13.17万元,固定资产308.10万元、净值65.58万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少4.77万元,其中固定资产增加2.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
中国共产党曲靖市委员会政策研究室
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年部门预算表
(附件:中国共产党曲靖市委员会政策研究室2025年部门预算表)
监督索引号53030018021800111
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