曲靖市水务局(本级)2025年度部门预算

  • 来源
    曲靖市水务局(本级)
  • 发布时间
    2025-03-06

监督索引号53030011033200600000

曲靖市水务局(本级)2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市水务局(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市水务局(本级)2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市水务局(本级)2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市水务局(本级)2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市水务局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(曲办字〔201967号),曲靖市水务局为曲靖市人民政府工作部门,正处级。主要职能:

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府,市委、市政府关于水利工作的方针政策及决策部署,加强水资源合理利用和节约保护。

2.负责保障水资源的合理开发利用。

3.统一管理水资源。

4.指导水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.负责水土保持工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8.负责监督水利工程建设与运行管理。

9.负责农村水利管理与改革工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制水旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。

11.完成省水利厅、市委和市人民政府交办的其他任务。

12.与曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局河道采砂管理的职责分工。负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划,开展河道采砂的水上执法监管。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科(曲靖市节约用水办公室)、建设运行与监督管理科、水土保持科(曲靖市水土保持委员会办公室)、农村水利水电科、水旱灾害防御科及机关党委(人事科)。

本单位为曲靖市一级单位,所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.服务云南副中心城市建设,构建安全可靠支撑有力的现代水网体系。及时跟进学习把准吃透上级政策导向,抢抓中央经济工作会议释放的财政政策更加积极和货币政策适度宽松的放大效应机遇,紧盯增发超长期特别国债、地方政府专项债,加快两重建设中重点支持跨区域跨流域重点,以政府投资带动全社会投资等一揽子政策机遇,加快前期工作,推动尽快形成更多实物工作量,持续以中心城区三横三纵 十余库联供现代水网为龙头,引领推进黑滩河水库28件骨干水源工程等重点项目建设。全力加快推进珠江源头生态修复和治理保护,总投资2930700万元的罗师、宣威、会泽、富源、沾马5件大型灌区,以及德泽水库引水济曲、阿岗水库引水济陆等重点项目前期工作,上下联动齐心发力,加快项目前期熟化,争取一大批管根本、打基础、利长远的重点项目进入国家十五五、东南水网规划盘子,争取获得国家更多资金支持

2.服务民生供水保障,构建优质安全的城乡供水保障体系。多方筹集建设资金,加大与农发行、农行等金融部门的合作,加快推动总投资558500万元的55件新一轮城乡供水一体化项目落地开工,从根本上提升农村供水保障水平,全覆盖实现城乡供水同源、同网、同质、同价、同服务。常态长效、落细落实《农村供水工程水费收缴管养办法十条》建管养五项机制,实现有钱建、有人管、工程长期发挥效益,全力办好群众可感可及的民生实事。

3.服务支撑农业强市,构建绿色集约高效的农田水利最后一公里灌溉体系。以罗师灌区开工为龙头引领,加快推动宣威、会泽、富源、沾马等大中型灌区前期工作,开工建设陆良、麒麟、马龙等3个以上中型灌区。深化拓展陆良农村综合水价改革整县推进经验,示范带动全市面上农村综合水价改革,实现从源头到龙头到农田的整体布局、一体推进。

4.服务提升河库水环境质量,构建协同发力的水生态环境治理体系。深入贯彻落实全市总河长会议精神,以珠江源头生态修复和治理保护项目建设为突破,全面推动四水共治,擦亮珠江源头亮丽名片。以党建+河长制为引领,深化四全巡河护河机制,加快推动中央生态环境保护督察等各级反馈问题整改,深入开展河湖清四乱行动,合力推进绿美河湖、幸福河湖建设。

5.服务保障人民群众生命财产安全,构建功能齐备安全智慧的水旱灾害防御体系。精准落实一县一案抗旱保供方案,聚焦陆良龙海乡、宣威普立乡等蓄水较差地区,全力做好抗旱保供水工作;想方设法搭建以南盘江干流防汛减灾为重点的智慧水利数字信息平台,科学构建天空地立体化雨水情监测预报三道防线,强化四预措施,推动落实137工程,全面提升水旱灾害监测预警、治本之策、抢险救援三个能力,努力构建系统完备全过程安全智慧的防灾减灾体系,坚决做到三个确保”“三个坚决避免

6.服务支撑重点水利项目建设,构建两手发力的投融建管营一体化体系。深化拓展投融资改革成功经验,有机结合水权交易、水资源税费改革及取水贷等融资新模式,持续加大水利投融建管营一体化改革,支撑市县水网规划建设。推动出台《进一步深化改革加快水网高质量发展的实施意见》,充分发挥水价杠杆核心撬动作用,全域全要素市场化推动存量水利资源资产变身水网建设新引擎

二、预算单位基本情况

我部门编制2025部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制116人,其中:行政编制28人,工勤人员编制6事业编制82人。在职实有107人,其中:财政全额保障107人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人,其中:离休1人,退休104人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入15487.53万元,其中:一般公共预算收入14487.53万元,政府性基金预算收入1000.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少70307.78万元,下降81.95%主要原因1减少上级补助收入,减少用于国债水利领域曲靖市黑滩河水库建设项目支出和国债水利领域富源县补水工程建设支出;(2按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,严格落实过紧日子要求,严控经费开支。

(二)财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入15487.53万元,其中本年收入15487.53万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14487.53万元,政府性基金预算财政拨款1000.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少70307.78万元,下降81.95%主要原因1减少上级补助收入,减少用于国债水利领域曲靖市黑滩河水库建设项目支出和国债水利领域富源县补水工程建设支出;(2按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,严格落实过紧日子要求,严控经费开支。

四、预算单位支出情况

2025部门预算总支出15487.53万元。财政拨款安排支出15487.53万元,其中:基本支出2028.43万元,与上年对比减少76.88万元下降3.65%主要原因是:项目支出13459.10万元,与上年对比减少70230.90万元减少83.92%主要原因1减少上级补助收入,减少用于国债水利领域曲靖市黑滩河水库建设项目支出和国债水利领域富源县补水工程建设支出;(2按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,严格落实过紧日子要求,严控经费开支。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出31.95万元,主要用于单位的行政离退休工资统筹支出。

2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出11.13万元,主要用于单位的事业退休统筹支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出196.42万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤6.10万元,主要用于单位伤残死亡抚恤生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出5.05万元,主要用于事业单位人员失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出81.45万元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出28.79万元,主要用于行政单位公务员医疗保险缴支出。

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出10.56万元,主要用于单位工伤保险及附加商业险、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等缴费支出。

2130301农林水支出水利行政运行支出516.58万元,主要用于水利机关职工工资,办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出。

2130304农林水支出水利水利行业业务管理支出1079.61万元,主要用于机关水利事业类人员工资、办公等基本支出和水利行业业务管理方面的项目支出。

2130306农林水支出水利水利工程运行与维护支出55.00万元,主要用于水利工程运行与维护方面的项目支出。

2130309农林水支出水利水利执法监督支出38.00万元,主要用于水利执法监督的项目支出。

2130310农林水支出水利水土保持支出10.00万元,主要用于水土保持的项目支出。

2130314农林水支出水利防汛支出55.00万元,主要用于水利防汛的项目支出。

2130315农林水支出水利抗旱支出80.00万元,主要用于人工增雨防雹补助的项目支出。

2130319农林水支出水利江河湖库水系综合整治支出160.00万元;主要用于河长制专项经费支出

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出162.79万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

2300252转移性支出一般性转移支付农林水共同财政事权转移性支出11959.10万元,主要用于上级补助水利项目建设支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出基本工资526.10万元(其中:基本支出526.10万元,项目支出0.00万元)。

30102工资福利支出津贴补贴237.88万元(其中:基本支出237.88万元,项目支出0.00万元)。

30103工资福利支出奖金65.37万元(其中:基本支出65.37万元,项目支出0.00万元)。

30107工资福利支出绩效工资495.17万元(其中:基本支出495.17万元,项目支出0.00万元)。

30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费196.42万元(其中:基本支出196.42万元,项目支出0.00万元)。

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费71.45万元(其中:基本支出71.45万元,项目支出0.00万元)。

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费28.79万元(其中:基本支出28.79万元,项目支出0.00万元)。

30112工资福利支出其他社会保障缴费15.61万元(其中:基本支出15.61万元,项目支出0.00万元)。

30113工资福利支出住房公积金162.79万元(其中:基本支出162.79万元,项目支出0.00万元)。

30201商品和服务支出办公费143.21万元(其中:基本支出21.21万元,项目支出122.00万元)。

30202商品和服务支出印刷费22.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出20.00万元)。

30205商品和服务支出水费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元)。

30207商品和服务支出邮电费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元)。

30211商品和服务支出差旅费65.00万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出50.00万元)。

30213商品和服务支出维修(护)费204.70万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出198.70万元)。

30215商品和服务支出会议费8.28万元(其中:基本支出6.28万元,项目支出2.00万元)。

30217商品和服务支出公务接待费1.60万元(其中:基本支出1.60万元,项目支出0.00万元)。

30226商品和服务支出劳务费30.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出22.00万元)。

30227商品和服务支出委托业务费185.30万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出185.30万元)。

30228商品和服务支出工会经费32.48万元(其中:基本支出32.48万元,项目支出0.00万元)。

30229商品和服务支出福利费35.89万元(其中:基本支出35.89万元,项目支出0.00万元)。

30231商品和服务支出公务用车运行维护费4.51万元(其中:基本支出4.51万元,项目支出0.00万元)。

30239商品和服务支出其他交通费用53.02万元(其中:基本支出53.02万元,项目支出0.00万元)。

30301对个人和家庭的补助离休费17.77万元(其中:基本支出17.77万元,项目支出0.00万元)。

30305对个人和家庭的补助生活补助6.10万元(其中:基本支出6.10万元,项目支出0.00万元)。

30307对个人和家庭的补助医疗费补助10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元)。

39999其他支出其他支出12859.10万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出12859.10万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出14487.53万元,与上年对比,减少70307.78万元,下降81.95%,主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,严格落实过紧日子要求,严控经费开支。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出1,000.00万元,与上年对比,增加1,000.00万元,增长100%主要原因是:新增抗旱专项支出。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市水务局(本级)2025年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市水务局(本级)2025年无与中央配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市水务局(本级)2025年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市水务局(本级)2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市水务局(本级)2025抗旱专项资金900.00万元,2025年中央水利发展资金11959.10万元。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市水务局(本级)财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额19.50万元,其中:政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市水务局(本级)2025一般公共预算财政拨款三公经费预算合计6.11万元,较上年减少0.14万元,下降2.24%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市水务局(本级)2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市水务局(本级)2025公务接待费预算为1.60万元,较上年减少0.01万元,下降0.62%,国内公务接待批次为18次,共计接待180人次。

三公经费公务接待费减少原因是:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,控制三公经费开支,公务接待费2025年预算较上年下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市水务局(本级)2025公务用车购置及运行维护费为4.51万元,较上年减少0.13万元,下降2.80%。其中:公务用车购置费0.00万元,上年无变化;公务用车运行维护费4.51万元,较上年减少0.13万元,下降2.89%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

三公经费公务用车运行维护费减少原因是:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,严格落实过紧日子要求,严控三公经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年部门预算曲靖市水务局无重点项目预算。

2025年曲靖市水务局预算项目21个,所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,项目绩效目标详见附表预算05-2表。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。详见附表。

5.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市水务局(本级)2025年机关运行经费安排194.97万元,与上年对比减少20.94万元,下降9.70%主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,严格落实过紧日子要求,严控经费支出。具体情况为:

办公费21.21万元,与上年对比减少20.85万元,下降49.57%,主要原因是严控经费支出,减少费用

印刷费2.00万元,与上年对比增加2.00万元,主要原因是业务活动需求增加。

水费3.00万元,与上年对比增加1.50万元,主要原因是业务活动需求增加。

邮电费6.00万元,与上年对比无增减变化。

差旅费15.00万元,与上年对比减少5.00万元,下降25.00%,主要原因是严控经费支出,减少专项支出。

维修(护)费6万元,与上年对比减少2万元,下降25%,主要原因是严控经费支出,减少专项支出。

会议费6.28万元,与上年对比减少0.08万元,下降1.26%,主要原因是严控经费支出,减少专项支出。

公务接待费1.60万元,与上年对比减少0.01万元,下降0.62%,主要原因是严控经费支出,减少专项支出。

劳务费8.00万元,与上年对比无增减变化。

工会经费32.48万元,比上年增加0.27万元,增长0.71%主要原因是人员工资增加,计提增加。

福利费35.89万元,比上年增加0.23万元,增长0.64%主要原因是人员工资增加,计提增加。

公务用车运行维护费4.51万元,较上年减少0.13万元,下降2.80%,主要原因是控经费支出,减少专项支出。

其他交通费用53.02万元,比上年增加11.84万元,增长28.75%,主要原因是业务活动需求增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市水务局(本级)资产总额82728.18万元净值81740.62万元,其中,流动资产63860.61万元,固定资产1357.31万元净值379.31万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程17493.83万元,无形资产16.43万元净值6.87万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加81232.35万元,其中固定资产减少54.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市水务局(本级)2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

人工增雨防雹补助经费

二、立项依据

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要,为进一步做好人工增雨防雹工作,需要专门安排80.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。目标1:每年4月至11月抓住有利天气条件实施人工增雨蓄水作业,水库蓄水(确保次年工农业生产生活用水),影响区域内土壤墒情,改善影响区域内植被含水量,以实现水库蓄水目标任务:降水量增加15.00%20.00%。目标2人工影响天气实训平台建设经费61.20万元。保障人工影响天气弹药和装备的存储安全,租用仓库一处所需经费18.80万元。对市直水库蓄水增雨作业点火箭作业装置进行升级改造,更换自动化火箭发射装置,通过远程操控火箭装备的方位、仰角进行增雨作业;实现人装分离和提升增雨效益,有效保障作业点的生命财产安全,最大限度降低作业人员损失,进一步提高增雨作业的安全性、科学性和有效性。

三、项目实施单位

曲靖市气象局

四、项目基本概况

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要,为进一步做好人工增雨防雹工作,从市水务局部门预算中安排80.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。

五、项目实施内容

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要,为进一步做好人工增雨防雹工作,需要专门安排80.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。目标1:每年4月至11月抓住有利天气条件实施人工增雨蓄水作业,增加水库蓄水(确保次年工农业生产生活用水),增加影响区域内土壤墒情,改善影响区域内植被含水量,以实现水库蓄水目标任务:降水量增加15.00%20.00%。目标2人工影响天气实训平台建设经费61.20万元。保障人工影响天气弹药和装备的存储安全,租用仓库一处所需经费18.80万元。对市直水库蓄水增雨作业点火箭作业装置进行升级改造,更换自动化火箭发射装置,通过远程操控火箭装备的方位、仰角进行增雨作业;实现人装分离和提升增雨效益,有效保障作业点的生命财产安全,最大限度降低作业人员损失,进一步提高增雨作业的安全性、科学性和有效性。

六、资金安排情况

根据曲靖市第六届人民代表大会第二次会议审查批准的2025年市级财政预算决议,为进一步做好人工增雨防雹工作,从市水务局部门预算中安排80.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。

七、项目实施计划

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要,为进一步做好人工增雨防雹工作,从市水务局部门预算中安排80.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。根据预算安排,在2025411月实施。

八、项目实施成效

增加水库蓄水(确保次年工农业生产生活用水),增加影响区域内土壤墒情,改善影响区域内植被含水量,以实现水库蓄水目标任务:降水量增加15.00%20.00%。对市直水库蓄水增雨作业点火箭作业装置进行升级改造,更换自动化火箭发射装置,通过远程操控火箭装备的方位、仰角进行增雨作业;实现人装分离和提升增雨效益,有效保障作业点的生命财产安全,最大限度降低作业人员损失,进一步提高人影作业的安全性、科学性和有效性。

曲靖市水务局(本级)2025年部门预算表

(附件:曲靖市水务局(本级)2025年部门预算表)

监督索引号53030011033200600111

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