曲靖市城市综合管理局2025年度部门预算

  • 来源
    曲靖市城市综合管理局
  • 发布时间
    2025-03-06

监督索引号53030005044200000

曲靖市城市综合管理局

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市城市综合管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市城市综合管理局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市城市综合管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表


曲靖市城市综合管理局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据(曲办字〔201998号)文件批准,曲靖市城市综合管理局主要职责如下:

1.贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规,起草相关地方性法规规章、政策;组织制定曲靖市城市综合管理发展战略、总体规划并指导实施;

2.负责全市城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理;

3.负责全市城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传、实施,行政执法人员的培训,指导各县(市、区)开展执法工作;

4.负责监督和指导全市城市综合管理部门依法行政、文明执法和相关案件的行政复议工作;负责查处城市综合管理跨区域或重大案件;

5.负责数字城管系统建设、运行工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:局办公室、财务装备科、法宣传科、城市管理科。

本单位为一级单位,所属单位2个,分别是:

1.曲靖市城市综合管理局(本级);

2.曲靖市园林绿化局。

(三)重点工作概述

曲靖市城市综合管理局将持续深入学习贯彻党的二十大精神,坚决落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,按照市委、市政府的安排,不断改革创新城市管理服务模式,统筹推进巩固提升文明城市创建专项整治、执法规范化建设、乡镇街道一支队伍管执法、城乡垃圾一体化处置、智慧城建设、城市精细化管理、绿美城市建设等工作,持续推进全市城市管理工作高质量跨越发展。一是持续推进巩固提升全国文明城市创建成果,常态化开展市容市貌环境整治。二是加快推进绿美城市建设,持续推动绿美城市项目建设。三是加快推进垃圾处置体系建设。加快推进陆良县、师宗县、富源县生活垃圾焚烧处置设施建设;进一步健全餐厨垃圾收运体系;持续推进生活垃圾分类工作,提升曲靖市在全国垃圾分类中等城市排名。四是持续推进生态环保工作。五是强化农村生活垃圾和污水治理。持续推进以城乡一体化处置为主、镇村一体化处置为辅、就近就地处置相结合的垃圾清运处置模式。六是持续加强执法队伍建设;切实改进队伍作风、严肃队伍纪律、规范执法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制69人,其中:行政编制15人,工勤人员编制0人,事业编制54人。在职实有70人,其中:财政全额保障70人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因:因为机构改革,超编1人不在编制内。

离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,824.52万元,其中一般公共预算收入2,819.52万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入5.00万元。

与上年对比减少605.48万元,下降17.65%,主要原因是曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,819.52万元,其中本年收入2,819.52万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,819.52万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少570.48万元,下降16.83%,主要原因是曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,824.52万元。财政拨款安排支出2,819.52万元,其中:基本支出1,239.52万元,与上年对比减少102.85万元,下降7.66%,主要原因是在职人员减少,工资基数减少;项目支出1,580.00万元,与上年对比减少467.64万元,下降22.84%

主要原因是曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项经费减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2.03万元,主要用于行政单位离退休人员工资支出;

2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休7.68万元,主要用于事业单位离退休人员工资支出;

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出123.19万元,主要用于缴纳行政事业单位基本养老保险金支出;

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出3.31万元,用于缴纳事业单位失业保险金支出。

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗12.44万元,用于缴纳行政单位职工基本医疗保险支出;

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗37.11万元,用于缴纳事业单位职工基本医疗保险支出;

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助10.37万元,用于缴纳行政单位公务员医疗补助支出;

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出6.09万元,用于缴纳工伤保险、生育保险、附加商业险等经费支出。

2120101城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行447.68万元,主要用于局机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利及日常工作经费支出;

2120501城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出747.54万元,主要用于城乡社区环境卫生支出主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化、公厕建设等方面。

2129999城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出1,040.00万元,主要用于各项公共设施建设、维护以及社区服务等。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出102.08万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出基本工资321.64万元,(其中:基本支出321.64万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出津贴补贴134.60万元,(其中:基本支出134.60万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出奖金38.19万元,(其中:基本支出38.19万元,项目支出0.00万元);

30107工资福利支出绩效工资338.60万元,(其中:基本支出338.60万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费123.19万元,(其中:基本支出123.19万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费44.55万元,(其中:基本支出44.55万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费10.37万元,(其中:基本支出10.37万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出其他社会保障缴费9.39万元,(其中:基本支出9.39万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出住房公积金102.08万元,(其中:基本支出102.08万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出办公费169.86万元,(其中:基本支出40.26万元,项目支出129.60万元);

30209商品和服务支出物业管理费20.00万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出20.00万元);

30211商品和服务支出差旅费11.50万元,(其中:基本支出3.50万元,项目支出8.00万元);

30213商品和服务支出维修(护)费285.40万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出285.40万元);

30214商品和服务支出租赁费8.00万元,(其中:基本支出8.00万元,项目支出0.00万元);

30215商品和服务支出会议费2.68万元,(其中:基本支出0.68万元,项目支出2.00万元);

30217商品和服务支出公务接待费0.70万元,(其中:基本支出0.70万元,项目支出0.00万元);

30227商品和服务支出委托业务费90.00万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出90.00万元);

30228商品和服务支出工会经费17.72万元,(其中:基本支出17.72万元,项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出福利费19.59万元,(其中:基本支出19.59万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出其他交通费用26.46万元,(其中:基本支出21.45万元,项目支出5.00万元);

30307对个人和家庭的补助医疗费补助5.00万元,(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元);

39999其他支出其他支出1,040.00万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出1,040.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,819.52万元,与上年对比减少570.48万元,下降16.83%主要原因是曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项经费减少。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市城市综合管理局2025年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市城市综合管理局2025年无与中央配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市城市综合管理局2025市配套事项

曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金1,040.00万元,其中:开发区60.30万元,麒麟区639.80万元,沾益区52.70万元,马龙区287.20万元。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市城市综合管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市城市综合管理局2025年经济社会事业发展事项1,040.00万元。具体情况如下:

1.麒麟区:639.80万元。

2.经开区:60.30万元

3.马龙区:287.20万元

4.沾益区:52.70万元。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市城市综合管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化,预算支出0.00万元,与上年对比无变化,

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额23.00万元,其中:政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市城市综合管理局2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.70万元,较上年减少17.77万元,下降96.21%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市城市综合管理局2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市城市综合管理局2025年公务接待费预算为0.70万元,较上年减少0.07万元,下降9.10%,国内公务接待批次为6次,共计接待60人次。主要原因是单位厉行节约,公务接待较以前年度减少,使得2025年公务接待预算数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市城市综合管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。主要原因城管局无公务用车,2025年没有预算公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市城市综合管理局2025年度无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市综合管理局2025年机关运行经费安排111.90万元,与上年对比减少13.86万元,下降11.02%,主要原因是曲靖市园林绿化局没有预算数据。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市城市综合管理局资产总额498.91万元(净值252.51万元),其中,流动资产83.12万元,固定资产404.97万元、净值165.64万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产10.82万元、净值3.75万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加4.50万元,其中固定资产增加44.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。


曲靖市城市综合管理局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效


曲靖市城市综合管理局2025年部门预算表

(附件:曲靖市城市综合管理局2025年部门预算表)

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