监督索引号53030006035700000
曲靖市文化和旅游局2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市文化和旅游局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市文化和旅游局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市文化和旅游局2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全市性重大文化艺术活动,指导全市重点文化设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进文化和旅游产业对外合作以及国际、国内市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责全市智慧旅游建设。
7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴,拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。
8.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
9.指导全市文化和旅游综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。
10.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设,加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
11.完成省文化和旅游厅、市委和市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、艺术科、公共服务科、文物和博物馆科、非物质文化遗产科、产业发展科、市场开发科、行业管理科、智慧旅游科、执法监督科。
本单位为一级单位,所属单位9个,分别是:
1.曲靖市文化和旅游局(本级)
2.曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心
3.曲靖市美术馆
4.曲靖市图书馆
5.曲靖市文化馆
6.曲靖市博物馆
7.曲靖市文物管理所
8.曲靖市新闻图片社
9.曲靖市艺术研究所
(三)重点工作概述
2025年,围绕市委“一中心一样板两区”奋斗目标,坚持守正创新、提质增效、融合发展,充分挖掘潜力、发挥优势,统筹推进文化强市和旅游强市建设,打造“有一种叫云南的生活”曲靖样板。
1.大力发展文化事业。加强珠江源文化、古鱼文化、爨文化、红色文化等系统研究。推动国家公共文化服务体系示范区创新发展,提高基层综合文化服务中心使用效益,全年开展文化惠民活动2000场以上。推进文艺事业繁荣发展,排演不少于1部大型滇剧花灯剧,力争1项作品入围群星奖。持续推进第四次全国文物普查,强化文化遗产保护传承,力争认定省级非遗工坊2个以上。
2.加快构建旅游发展新格局。按照“点状辐射、带状串联、网状协同”的思路,围绕构建优势互补、协同联动、高质量发展区域经济格局,主动融入“两亚三区”线路和市场,推动“云贵五城”区域文化旅游联盟向深度和广度合作,发挥中心城区核心辐射功能,加快发展南部生态文化旅游区、北部历史文化旅游区,打造花海特色生态旅游廊道、奇山异水户外体验旅游廊道、地质科考研学廊道,加快构建“一核辐射、两区协同、三廊贯通、全域推进”旅游发展新格局。
3.推动文化和旅游深度融合发展。深挖爨文化、博物馆、非遗等资源。积极引进演唱会、音乐节等大型文艺演出,创新“跟着演唱会去旅行”“跟着节会去旅行”等产品,全年举办演唱会不少于3场,创新文娱旅游。加强红色文化、“老三线”建设、“老贵昆”铁路等历史文化资源挖掘整理,推出研学精品路线,激活研学旅游。开发生态旅游线路,培育赏花经济业态,拓展生态旅游。组织系列民俗活动,打响名吃名品,推动美食旅游。持续开展曲靖罗平马拉松、尼珠河高空跳伞等赛事活动,丰富“跟着赛事去旅行”系列文旅产品,因地制宜发展户外旅游。
4.持续打响“珠江源头·旅居曲靖”品牌。制定旅居产业发展专项规划,探索旅居发展路径,梳理整合政策资源,推动全市旅居业特色化、差异化、协同化发展。大力发展旅居经济,培育避暑旅居、康养旅居、乡村旅居、银发旅居四大业态,推广马龙土瓜冲旅居村建设经验,每个县(市、区)因地制宜打造2个以上旅居重点村,持续打响“珠江源头·旅居曲靖”品牌。
5.强化基础设施建设和服务提升。全力做好“十五五”规划前期准备,强化项目包装谋划,力争更多项目纳入省市规划,积极争取专项债券、中央和省预算内投资,加快尼珠河大峡谷等景区智慧化改造,推进曲靖珠江源海洋世界等项目建设,推动文旅公共服务设施建设提档升级。持续开展文旅市场秩序整治,优化旅游购物“30天无理由退货”机制,构建“放心文旅消费在曲靖”的旅游消费者保护体系和品牌,守护好云南旅游金字招牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中:财政全额供给单位9个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位8个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制243人,其中:行政编制23人,工勤人员编制2人,事业编制218人。在职实有254人,其中:财政全额保障249人,财政差额补助5人,财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编是因为机构改革涉及人员安置,文化执法支队合并导致人员超编安置。
离退休人员199人,其中:离休1人,退休198人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,159.96万元,其中:一般公共预算收入5,094.96万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入65.00万元。
与上年对比,减少200.71万元,下降3.74%,主要原因是今年预算申报减少了单位自有资金项目。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,094.96万元,其中:本年收入5,094.96万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,094.96万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比,减少195.71万元,下降3.70%,主要原因是预算项目减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,159.96万元。财政拨款安排支出5,094.96万元,其中:基本支出4,743.23万元,与上年对比,增加22.79万元,增长0.48%,主要原因是工资正常晋级进档变动;项目支出351.73万元,与上年对比,减少218.50万元,下降38.32%,主要原因是预算项目减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行606.98万元,主要用于机关行政人员和办公开支;
2.2070103文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-机关服务46.81万元,主要用于机关事业人员和办公开支;
3.2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆451.54万元,主要用于图书馆人员办公开支;
4.2070107文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体1,494.97万元,主要用于艺术表演人员和演出场地开支;
5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化508.41万元,主要用于开展群众文化活动支出;
6.2070110文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游交流与合作17.00万元,主要用于各地文化交流支出;
7.2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护227.51万元,主要用于艺术作品创作和保护开支;
8.2070113文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传143.00万元,主要用于旅游宣传制作开支;
9.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出3.00万元,主要用于美术馆免费开放资金支出;
10.2070203文化旅游体育与传媒支出-文物-机关服务112.61万元,主要用于文物相关人员办公开支;
11.2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆174.39万元,主要用于博物馆开放人员和办公开支;
12.2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出100.00万元,主要用于其他文化旅游体育与传媒开支;
13.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12.91万元,主要用于行政单位离退休人员开支;
14.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休74.72万元,主要用于下属单位离退休人员开支;
15.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出470.17万元,主要用于在职人员养老保险;
16.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出4.28万元,主要用于其他行政事业单位养老支出;
17.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.28万元,主要用于1人死亡抚恤;
18.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15.10万元,主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出;
19.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.83万元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出;
20.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗149.45万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出;
21.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.07万元,主要用于行政单位公务员医疗补助;
22.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23.90万元,主要用于单位其他医疗保险的缴费支出;
23.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金382.10万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出;
24.2300247转移性支出-一般性转移支付-文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出15.93万元,主要用于对下项目支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出-基本工资1,273.19万元(其中:基本支出1,273.19万元,项目支出0.00万元);
2.30102工资福利支出-津贴补贴328.44万元(其中:基本支出328.44万元,项目支出0.00万元);
3.30103工资福利支出-奖金77.94万元(其中:基本支出77.94万元,项目支出0.00万元);
4.30107工资福利支出-绩效工资1,420.23万元(其中:基本支出1,420.23万元,项目支出0.00万元);
5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费470.17万元(其中:基本支出470.17万元,项目支出0.00万元);
6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费172.28万元(其中:基本支出172.28万元,项目支出0.00万元);
7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费31.07万元(其中:基本支出31.07万元,项目支出0.00万元);
8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费39.01万元(其中:基本支出39.01万元,项目支出0.00万元);
9.30113工资福利支出-住房公积金382.10万元(其中:基本支出382.10万元,项目支出0.00万元);
10.30199工资福利支出-其他工资福利支出110.00万元(其中:基本支出110.00万元,项目支出0.00万元);
11.30201商品和服务支出-办公费203.09万元(其中:基本支出168.29万元,项目支出34.80万元);
12.30209商品和服务支出-物业管理费36.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出36.00万元);
13.30211商品和服务支出-差旅费17.80万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出14.20万元);
14.30213商品和服务支出-维修(护)费4.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.00万元);
15.30214商品和服务支出-租赁费55.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出55.00万元);
16.30215商品和服务支出-会议费1.64万元(其中:基本支出1.64万元,项目支出0.00万元);
17.30217商品和服务支出-公务接待费11.38万元(其中:基本支出11.38万元,项目支出0.00万元);
18.30226商品和服务支出-劳务费3.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.00万元);
19.30227商品和服务支出-委托业务费187.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出187.00万元);
20.30228商品和服务支出-工会经费81.15万元(其中:基本支出81.15万元,项目支出0.00万元);
21.30229商品和服务支出-福利费89.60万元(其中:基本支出89.60万元,项目支出0.00万元);
22.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费13.19万元(其中:基本支出13.19万元,项目支出0.00万元);
23.30239商品和服务支出-其他交通费用43.23万元(其中:基本支出43.23万元,项目支出0.00万元);
24.30301对个人和家庭的补助-离休费16.16万元(其中:基本支出16.16万元,项目支出0.00万元);
25.30302对个人和家庭的补助-退休费4.28万元(其中:基本支出4.28万元,项目支出0.00万元);
26.30305对个人和家庭的补助-生活补助1.28万元(其中:基本支出1.28万元,项目支出0.00万元);
27.30307对个人和家庭的补助-医疗费补助5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元);
28.39999其他支出-其他支出17.73万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出17.73万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出5,094.96万元,与上年对比,减少195.71万元,下降3.70%,主要原因是预算项目减少。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性资金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市文化和旅游局2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市文化和旅游局2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
2300247 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出15.93万元,博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金,主要用于各县区三馆一站免费开放支出。
2070205 博物馆支出1.80万元,博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助专项资金,主要用于陆良县、罗平县博物馆、纪念馆免费开放补助。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市文化和旅游局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市文化和旅游局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,曲靖市文化和旅游局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比,减少70万元,下降100%,主要原因为专户资金改列为单位资金收入核算。预算支出0.00万元,与上年对比,减少70万元,下降100%,主要原因为专户资金改列为单位资金支出核算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,政府采购预算总额46.36万元,其中:政府采购货物预算1.67万元、政府采购服务预算44.69万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.58万元,较上年减少3.85万元,下降13.54%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市文化和旅游局2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市文化和旅游局2025年公务接待费预算为11.39万元,较上年减少3.96万元,下降25.80%,国内公务接待批次为150次,共计接待1260人次。
减少的原因是我系统严格执行公务接待只减不增厉行节约原则,因此也控制了公务接待费的开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为13.19万元,较上年增加0.11万元,增长0.84%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费13.19万元,较上年增加0.11万元,增长0.84%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
增加的原因是文化执法支队撤销纳入局机关核算,其在公车平台租用的用车运行维护费纳入局机关预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年曲靖市文化和旅游局共有12个项目,涉及项目预算资金416.73万元,主要是为了全力推动全市文化旅游工作再上新台阶,已全部编制了项目绩效目标。(详见预算05—2表 项目支出绩效目标表(本次下达))
2025年曲靖市文化和旅游局有1个重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市文化和旅游局2025年机关运行经费安排606.98万元,与上年对比增加159.88万元,增长35.76%。主要原因是文化执法支队撤销纳入局机关核算,运行经费含人员经费和公用经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,曲靖市文化和旅游局资产总额24,812.40万元(净值22,032.26万元),其中,流动资产762.79万元,固定资产6,107.90万元、净值3,783.88万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程17,224.29万元,无形资产717.42万元、净值261.30万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少537.19万元,主要是流动资产减少534.91万元,其中固定资产增加941.44万元,无形资产增加130.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
曲靖市文化和旅游局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
文旅事业产业发展(含避暑经济活动)专项资金。
二、立项依据
《全省游客购物退货工作管理暂行办法》中规定全省16个州和重点旅游县旅游市场监管综合调度指挥中心设立游客购物退货监理中心。落实全国旅游发展大会精神和全省旅游高质量发展大会安排,完善文化繁荣发展机制,推进旅游产品和业态迭代重构,加快建设文化强市和旅游强市,持续打响“珠江源头·旅居曲靖”品牌,擦亮“五张名片”,打造“有一种叫云南的生活”曲靖样板。
三、项目实施单位
曲靖市文化和旅游局
四、项目基本概况
长期发展曲靖市旅游事业,树立曲靖良好的旅游形象,强化招商引资力度,助力全市文化旅游经济快速发展,提高游客满意度,净化曲靖旅游市场,不断提高服务质量水平,切实维护游客合法权益。
五、项目实施内容
文旅事业产业发展专项资金,主要用于曲靖市旅游购物退货监理中心专项经费、展会及推介会、第四次全国文物普查专项经费。
六、资金安排情况
文旅事业产业发展专项资金主要用于三个明细项目:一是曲靖市旅游购物退货监理中心专项经费17.00万元;二是展会推介会及旅游宣传营销活动专项经费73.00万元;三是第四次全国文物普查专项经费10.00万元。
七、项目实施计划
实现旅游购物退货30日办结制,加强旅游行业管理、规范经营行为、坚决抵制和遏制“不合理低价游”;梳理曲靖特色资源,明确参展主题及形象,到各个客源地开展调研,确定旅游推介的主题及方向内容,梳理本地旅游资源,针对不同客源地市场特点,制定不同的推介方案;保障第四次全国文物普查工作按时按质完成,按照普查工作方案顺利完成2025年实地调查、整理监管、质量审核、文物认定、验收和成果公布阶段任务。
八、项目实施成效
我局将严格按照预算法等资金管理相关要求使用经费,充分发挥资金使用效益,以保障文化和旅游局机构及其职能的正常运行。做好及时退换货工作,满足游客及时退换货需求,树立曲靖良好的旅游形象;购买及布置展位,组织企业参加展会,充分展示曲靖文化旅游产业的发展成果,进一步宣传推介曲靖“清凉曲靖 避暑天堂”旅游形象。
曲靖市文化和旅游局2025年部门预算表
(附件:曲靖市文化和旅游局2025年部门预算表)
监督索引号53030006035700111
附件列表: